Mecanismos Internos y Externos
Categoría de Control Interno
Vigencia control interno
Informe Final Auditoría Misional CPMSBUC Bucaramanga
Informe Final Auditoría Misional COPED Pedregal
Informe Final Auditoría Misional COIBA Picaleña
Seguimiento al PIGA - Plan institucional de gestión Ambiental
Informe de Seguimiento a la Gestión Integral de los Riesgos de Gestión y Fiscales con Corte al Tercer Trimestre de 2025
Informe de Seguimiento a Registro de Cumplimiento SIGEP vigencia 2025
Acta No. 333 Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP
Informe Arqueo Caja Menor Cierre 2025
Informe de Seguimiento Reporte Boletín Deudores Morosos Corte 30 de noviembre de 2025
Informe de Seguimiento Comité de Conciliaciones Primer Semestre 2025
Informe de Seguimiento Rendición de Cuentas 2024
Informe Seguimiento Programa de Gestión Documental 2025
Informe final Auditoria proceso de gestión del Talento Humano
Informe de Seguimiento a Publicación Estados Financieros y Ejecución Presupuestal - CHIP Tercer Trimestre 2025
Informe de Seguimiento Ley 581 de 2000 ó Ley de Cuotas Vigencia 2025
Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal 30 de septiembre de 2025
Informe Final Auditoría Misional CPAMSPY Popayán
Informe de Seguimiento a Publicación Estados Financieros y Ejecución Presupuestal - CHIP Segundo Trimestre 2025
Acuse de Aceptación de rendición 8175412902025-06-25
Certificación del Sistema eKOGUI Primer Semestre 2025
Informe de Austeridad en el Gasto Tercer Trimestre 2025
Informe de seguimiento Transparencia y Acceso a la Información Pública - ITA
Plan Anual de Auditorías vigencia 2025 V2
Acta 202 CICCI 29 de septiembre de 2025
Informe de Seguimiento Riesgos de Seguridad de la Información
Modified on Vie, 02/08/2024 - 16:46
