Categoría de Control Interno
Vigencia control interno
Informe Ejecutivo Resultado de Auditorías Misionales vigencia 2025
Informe Final Auditoría Misional CPMSBUC Bucaramanga
Informe Final Auditoría Misional COPED Pedregal
Informe Final Auditoría Misional COIBA Picaleña
Informe final Auditoria proceso de gestión del Talento Humano
Informe Final Auditoría Misional CPAMSPY Popayán
Plan Anual de Auditorías vigencia 2025 V2
Acta 202 CICCI 29 de septiembre de 2025
Informe Final A1 Auditoría al Proceso de Gestión Jurídica
Plan Anual de Auditorias Internas Vigencia 2025
Informe Seguimiento Proceso de Gestión Contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II
Acta No 234 Actualización Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Programa Anual de Auditorias Internas Tercera Versión Vigencia 2024
Informe Final de Auditoria de Evaluación de Desempeño
Informe Final Auditoria Interna NTC 6047 Accesibilidad en Infraestructura
Informe Seguimiento Auditoria Tramite de Licencia de Incapacidad
Acta No. 012 de 30 de enero de 2024 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2024
Programa Anual de Auditorias Internas Vigencia 2024
Informe de Seguimiento Auditoría al Proceso Gestión Financiera - Programación, Ejecución y Control PAC corte 30 de noviembre 2023
Informe Final Proceso Gestión Suministro de Bienes y Prestación de Servicios - Servicio Salud COJAM Jamundi-
Informe Final Proceso Gestión Suministro de Bienes y Prestación de Servicios - Servicio Alimentación COJAM Jamundi-
Informe Final Auditoría Gestión de la Infraestructura COJAM Jamundi
Informe Final Auditoría Gestión de la Infraestructura CPAMSEB El Barne
Segundo Seguimiento Auditoría Especial MIPG - Oficina de Tecnología
Segundo Seguimiento Auditoría Especial SECOP ll - Oficina de Tecnología
Modified on Lun, 20/12/2021 - 15:59
