Categoría de Control Interno
Vigencia control interno
Informe Arqueo Caja Menor Diciembre 2021
Matriz Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional CGR Vigencia 2021
Informe Acciones Cumplidas - Plan de Mejoramiento Institucional - Corte Segundo Semestre 2021
Informe de Seguimiento Plan de Mejoramiento. Corte 31 de diciembre de 2021
Informe de Austeridad en el Gasto Agosto de 2021
Informe Final Actuación Especial Proyecto Colonia Agricola Yarumal
Estatuto de Auditoria de Control Interno
Lineamientos sobre Derechos de Petición
Informe Fnal Auditoría Proyectos Modulares – Obra Rígida Ipiales
Informe Final Auditoría Especial Estab. Valle del Cauca
Informe Final Auditoría Sabanas de San Ángel
Informe Final Auditoría Especial EPAMSCAS Cómbita
Informe Final Auditoría Especial EPAMSCAS Girón
Informe Final Auditoría Especial EPAMSCAS Valledupar
Informe Final Auditoría Especial Nuevo ERON Pereira-Pilamo
Informe Final Auditoría Financiera CGR Vigencia 2020
Seguimiento Reporte SIRECI Gestión Contractual Primer Semestre 2021
Informe de Gestión Oficina de Control Interno Julio 2020 – Junio 2021
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoria Impuestos
Informe de Estados Financieros 31 de marzo de 2021
Informe de seguimiento implementación Decreto 2011 de 2017
Informe Derechos de Autor Vigencia 2020
Certificación Diligenciamiento FURAG 2020
Informe de Evaluación de Control Interno Contable Vigencia 2020
Informe de Austeridad en el Gasto Julio de 2021
Modified on Vie, 14/03/2025 - 15:17
