Categoría de Control Interno
Vigencia control interno
Plan Anual Auditorias 2026 V3 Acta No. 236
Acta No. 236 CICCI 05 de agosto de 2026
INFORME FINAL DE AUDITORÍA PRECONTRACTUAL
INFORME EJECUTIVO DE AUDITORIA INTERNA PROCESO PRECONTRACTUAL
Plan Anual de Auditorías vigencia 2026 V2
Acta No. 124 CICCI 27 de abril de 2026
Acta No. 08 CICCI 30 de enero de 2026
Plan Anual de Auditorias Internas Vigencia 2026
Informe Ejecutivo Resultado de Auditorías Misionales vigencia 2025
Informe Final Auditoría Misional CPMSBUC Bucaramanga
Informe Final Auditoría Misional COPED Pedregal
Informe Final Auditoría Misional COIBA Picaleña
Informe final Auditoria proceso de gestión del Talento Humano
Informe Final Auditoría Misional CPAMSPY Popayán
Plan Anual de Auditorías vigencia 2025 V2
Acta 202 CICCI 29 de septiembre de 2025
Informe Final A1 Auditoría al Proceso de Gestión Jurídica
Plan Anual de Auditorias Internas Vigencia 2025
Acta No. 11 Aprobación Plan Anual de Auditoría vigencia 2025
Priorización Auditorías Internas 2025
Informe Seguimiento Proceso de Gestión Contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II
Acta No 234 Actualización Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Programa Anual de Auditorias Internas Tercera Versión Vigencia 2024
Informe Final de Auditoria de Evaluación de Desempeño
Informe Final Auditoria Interna NTC 6047 Accesibilidad en Infraestructura
Modified on Vie, 14/03/2025 - 15:17
