Categoría de Control InternoInformes variosProgramas de Auditoría Control InternoProyectos de Inversión y Ejecución PresupuestalAusteridad en el GastoInforme de Seguimiento PQRDPlanes de MejoramientoInformes Auditorias Contraloría General de la RepúblicaPlan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Seguimiento Mapa Riesgos de CorrupciónRendición Cuenta FiscalCaja MenorEvaluación Independiente Estado Sistema Control InternoInforme Gestión LitigiosaPlanes InstitucionalesSeguimiento Mapa de Riesgos de CorrupciónDocumentos variosEvaluación por DependenciasFunciones Comité de Conciliación Vigencia control interno (-)October 2024 (-)202429th of October 202425th of October 202424th of October 202422nd of October 202421st of October 202418th of October 20249th of October 2024 2024Informe Final Auditoría Gestión de la Infraestructura CMSBA La Modelo Barranquillainforme-final-auditoria-gestion-de-la-infraestructura-cmsba-la-modelo-barranquilla.pdfInforme de Austeridad en el Gasto - Noviembre 2023informe-de-austeridad-en-el-gasto-noviembre-2023.pdf Paginación Primera página « First Página anterior ‹ Previous Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Página actual 5 Modified on Lun, 20/12/2021 - 15:59