Categoría de Control InternoInformes variosProgramas de Auditoría Control InternoProyectos de Inversión y Ejecución PresupuestalAusteridad en el GastoInforme de Seguimiento PQRDPlanes de MejoramientoInformes Auditorias Contraloría General de la RepúblicaPlan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Seguimiento Mapa Riesgos de CorrupciónRendición Cuenta FiscalCaja MenorEvaluación Independiente Estado Sistema Control InternoInforme Gestión LitigiosaPlanes InstitucionalesSeguimiento Mapa de Riesgos de CorrupciónDocumentos variosEvaluación por DependenciasFunciones Comité de Conciliación Vigencia control interno (-)January 2024 (-)202430th of January 202429th of January 202426th of January 202422nd of January 202419th of January 202418th of January 2024 2024Informe Final Auditoría Gestión de la Infraestructura CMSBA La Modelo Barranquillainforme-final-auditoria-gestion-de-la-infraestructura-cmsba-la-modelo-barranquilla.pdfInforme de Austeridad en el Gasto - Noviembre 2023informe-de-austeridad-en-el-gasto-noviembre-2023.pdf Paginación Primera página « First Página anterior ‹ Previous Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Página actual 5 Modified on Lun, 20/12/2021 - 15:59